用友t3反结账的操作步骤

来源:互联网 时间:2026-04-14 12:10:21 浏览量:0
用友t3反结账的操作步骤:
一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份。
二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码。
三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账。
用友t3反记账操作步骤:
1、依次点击总账--期末--对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态。
4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态"。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账,本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
反结账是什么:
反结账是在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,将业务期间反结到上一期的功能。
反结账后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,需要慎重使用。已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功后,可以对账务进行调整和修改。还可能涉及到反记账、反审核,即取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

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