答:第一步: 总账-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6 总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。 第二步:应收或应付模块反结账。这个比较简单。 用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One...
发布时间:2026-04-14 浏览量:0
用友U8反结账、反记账、反审核操作方法 大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了. 如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核. 一、反结账 1.进入结账界面,选中需要反结账的月份 2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键) 3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码...
发布时间:2026-04-14 浏览量:1