• 用友反结账反记账

    用友反结账反记账

    用友反结账反记账,在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:一、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键...

    发布时间:2026-04-14 浏览量:0

  • 用友反记账的实务操作是怎样的

    用友反记账的实务操作是怎样的

    第一,取消记账,要是通版本的话,点上面横栏的总账—期末—对账;按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活;点确定—退出; 第二,还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态;然后选择下面,如:3月初状态—确定—输入主管口令—确定; 第三,取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核 第四,要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话,需要先吧最后那张损益类结转凭证删除...

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