金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤: 1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击"完成"即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续.温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12. 金蝶KIS记账王反结账页面 2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后...
发布时间:2026-04-14 浏览量:1
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。 反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题...
发布时间:2026-04-14 浏览量:0
答:金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。 而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。 具体反结账方法: 你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10,在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。 打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。 金蝶标准版如何反结帐到上期? 答...
第一步:登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】. 第二步:在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可. 固定资产反结账 1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】. 2/2第二步...